对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度,截至20xx年12月31日,全年共完成基建、修缮工程项目审计71项,其中自审项目31项。审核资金总额7820.39万元,审减426.92万元。 2、受本委组织部委托,对2位处级领导干部进行了离任经济责任审计,审计工作中坚持客观公正、实事求...
(三)不断完善相关的内部审计制度和操作规程,做好内审人员后续教育工作。 内部审计工作情况总结2 内部审计工作总结 20__年我单位内部审计工作在集团公司的指导下,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照集团公司有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪,促进管理的宗旨,...
紧紧围绕企业经营管理中心工作,突出重点,统筹安排,以加强资产、资金管理为主线,着力抓好常规审计项目,深入开展中层领导干部经济责任审计,电费管理审计,物资采购、供应、管理审计,年度财务预决算报告审计,电力营销审计,经济合同审计等重点经济领域的审计监督。
审计工作人员工作总结1 一、工作概况 1. 专职内审机构和人员情况:截至20XX年底,共有专职内审机构158个,专职内审人员503人。2. 审计项目完成情况:全年完成审计项目6534个,包括财务收支审计、效益审计、经济责任审计、基建审计、专项审计、内控审计、风险评估等。3. 审计成果:查出损失浪费8028万元,发现...
现将工作总结如下: (一)积极开展内部审计调查工作 我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。 今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查,发现一些管理上的欠缺和不规范的操作,...